CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
 


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 194 materiál 72,40 s DPH 28.06.2018 Sponka,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 193 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 241,00 s DPH 26.06.2018 Stiefel Eurocart s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 192 služby 23,04 s DPH 26.06.2018 Lindstrom s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 191 materiál 200,35 s DPH 22.06.2018 WorldOffice, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 190 materiál 162,81 s DPH 22.06.2018 WorldOffice, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 189 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 416,87 s DPH 21.06.2018 INFRA Slovakia, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 188 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 100,00 s DPH 21.06.2018 AKVAREL, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 186 materiál 38,40 s DPH 18.06.2018 Pryzmat Slovakia,s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 184 telefón+internet 16,99 s DPH 18.06.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 187 telefón+internet 57,56 s DPH 18.06.2018 ORANGE,a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 181 nákup inventáru 183,86 s DPH 15.06.2018 NOMILAND,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 185 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 240,90 s DPH 14.06.2018 INSGRAF s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 179 vodné, stočné 582,26 s DPH 14.06.2018 BVS, a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 180 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 812,91 s DPH 14.06.2018 AKVAREL, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 176 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 122,88 s DPH 11.06.2018 Educaplay, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 183 telefón 29,80 s DPH 11.06.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 175 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 536,00 s DPH 11.06.2018 NOMILAND,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 182 telefón+internet 102,00 s DPH 07.06.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 173 elektrina 414,16 s DPH 07.06.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
Faktúra 174 materiál 37,74 s DPH 07.06.2018 PEČIATKY-VIZITKY,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.06.2018
zobrazené záznamy: 3761-3780/4148