CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
 


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 62 plyn 4 146,00 s DPH 01.03.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.08.2018
Faktúra 80 materiál 220,00 s DPH 01.03.2018 STROJMONT - Vladimír Krútel Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 63 plyn 430,00 s DPH 01.03.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 62 plyn 4 146,00 s DPH 01.03.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 156 softvér a licencie 399,80 s DPH 28.02.2018 SILKOM Multimedia SK, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 61 služby 603,00 s DPH 28.02.2018 FinalStav,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Objednávka 13 Skrinka 159,00 s DPH 27.02.2018 NOMILAND,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.02.2018
Objednávka 14 Maľovanie priestorov šatní a chodby 603,00 s DPH 27.02.2018 FinalStav s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra 59 materiál 17,00 s DPH 23.02.2018 KARCHER Slovakia, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 60 služby 60,00 s DPH 23.02.2018 Ing. Helena Polónyi - QA,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 57 softvér a licencie 83,65 s DPH 22.02.2018 IVES Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 56 odpad,dane 301,95 s DPH 22.02.2018 Hlavné mesto SR BA Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 58 služby 100,00 s DPH 22.02.2018 SANET Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 55 materiál 223,76 s DPH 21.02.2018 IKEA Bratislava, s. r. o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 54 nákup inventáru 299,90 s DPH 21.02.2018 INSGRAF s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Objednávka 11 Flexi skrinka na batohy 299,90 s DPH 21.02.2018 INSGRAF s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.02.2018
Objednávka 10 Servis hasiacich prístrojov Karpatská 1, Mišíkova 19 164,50 s DPH 20.02.2018 PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.02.2018
Objednávka 43475 PC príslušenstvo 54,60 s DPH 20.02.2018 IZOCOM s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra 50 telefón+internet 16,99 s DPH 19.02.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 52 služby 375,12 s DPH 19.02.2018 Vema, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.04.2018
zobrazené záznamy: 4361-4380/4572